我们公司收到电子承兑汇票,让其他公司给兑现,一般收几个点比较合理,还有半年到期,收取的费用怎么入账,我们之间没有业务往来,转过来的钱怎么做分录
love歆歆
于2020-05-14 19:58 发布 2040次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-05-14 20:10
你好,同学。
你这是属于贴现?是否有债权债务关系 ?
相关问题讨论

你好,同学。
你这是属于贴现?是否有债权债务关系 ?
2020-05-14 20:10:28

借:银行存款
财务费用--贴现利息支出
贷:应收票据
2020-05-21 15:18:28

你好,开出承兑汇票 借;原材料等科目 贷;应付票据
收到别的公司转手的承兑汇票 借;应收票据 贷;应收账款
2018-06-27 12:40:31

您好!借:银行存款 财务费用-手续费 贷:应收票据。
2016-09-30 14:04:09

您好,这个怎么借的呢?
2021-12-02 12:11:26
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