老师,购销合同的印花税,要取哪些数据。取做账软件 问
购销合同印花税计税依据: 按合同:若合同分价税,以不含税价款;未分,含增值税。 按实际:采购看原材料等借方 %2B 进项不含税,销售看收入贷方 %2B 销项不含税(需剔除非购销、调整特殊情况)。 定期汇总:汇总当期购销金额,再分价税情况。 答
个税收入申报有误,我先改了7月的,数据不对,又把1-6 问
您好,你点更正就可以了 答
老师您好 公司销售医疗设备 都是从厂家直接发到 问
您好,有发票和出库存单就可以 答
老师,您好,请问下房东在2023年的12月底前开具了202 问
你好,这个房子我是生产办公用的可以 答
老师,你好,我这里有台固定资产,原值1106.19元,截止8 问
你好,1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 答

A公司收到向b公司转让的专利权使用费100000元,同时计提本月摊销的金额5000元,不考虑税的会计分录。
答: 你好 借;银行存款等科目100000,贷;其他业务收入100000 借;其他业务成本5000,贷;累计摊销 5000
厂房租金从交钱计提---摊销到月,怎么做会计分录?
答: 预付时,借:预付账款 贷:银行存款 摊销时,借:管理费用—租赁费 贷:预付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,交付的房租会计分录怎么做?需要计提吗?需要摊销吗?分录分别怎么做
答: 借其他应付款 贷银行,按月做借管理费用 贷预付,收到发票做借预付账款 进项税额贷其他应付款


张文华 追问
2020-05-14 18:25
maize老师 解答
2020-05-14 18:26