老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

A公司收到向b公司转让的专利权使用费100000元,同时计提本月摊销的金额5000元,不考虑税的会计分录。
答: 你好 借;银行存款等科目100000,贷;其他业务收入100000 借;其他业务成本5000,贷;累计摊销 5000
厂房租金从交钱计提---摊销到月,怎么做会计分录?
答: 预付时,借:预付账款 贷:银行存款 摊销时,借:管理费用—租赁费 贷:预付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,交付的房租会计分录怎么做?需要计提吗?需要摊销吗?分录分别怎么做
答: 借其他应付款 贷银行,按月做借管理费用 贷预付,收到发票做借预付账款 进项税额贷其他应付款


ID 追问
2018-11-19 14:57
辜老师 解答
2018-11-19 15:02
ID 追问
2018-11-19 15:05
辜老师 解答
2018-11-19 15:07