老师,去年年底我计提了10万奖金,借 管理费用,贷,应付职工薪酬,这次实际发放是6万,这个月我把计提的10万红冲了,然后再 借 应付职工薪酬6,贷应交税费,银行存款, 这样操作对吗
维小尼
于2020-05-14 14:33 发布 685次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
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如果是可以抵扣进项税的话,应该是第二个分录是正确的。
2019-04-17 16:13:13

我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10

您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40

您好,您这个是什么业务呢?
2023-11-13 09:33:13

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
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