老师,2022年的成本没有确认,也没开发票,我在2023年1 问
你好,同学,全额税前扣除 不用缴纳增值税 答
成本开支的范围包括什么 问
您好,你说是构成吗还是 答
老师,为什么应纳增值税额为负数,且免抵退税额为正 问
您好,以下看能不能帮助理解 免抵税额是指内销的应纳税额因为出口退税的原因,没有向税务机关缴纳的税款,但是同时企业也少取得了出口退税的税款,也就是税务机关用出口应退给纳税人的税款抵免了这部分的应纳税额,相当于纳税人实际上还是缴纳了的,并不是税收的优惠政策,不能免除本来应该缴纳的增值税附带缴纳城建税的纳税义务,因此这个“免抵税额”应该计入到城建税的计税依据当中,不能因为征管方式的改变(简化手续)而减少城建税的计税依据。 。税法规定:海关对进口产品代征的流转税(即增值税、消费税),免征城建税。道理很简单了,进口的商品是在国外生产加工的,并没享受到国办的城市资源。 答
汇算清缴时,发现有许多2023年的2万多广告费发票未 问
现在补做账,然后调整23年的报表做汇算 答
老师您好,现在发现前任去年8月份有一笔收入未交增 问
你好,当时账上做了收入,但是没有申报增值税销售额,是这个意思吗? 答
增值税发票进项已抵扣,做了红字信息给对方开了红字发票。需不需要对方把红字发票发票联及抵扣联寄过来做账?
答: 你好,需要销售方把红字发票的发票联及抵扣联给到购买方做账的
请问下我们跨月冲红的专票做账怎么做,跟上个月红字吗?还有附件是把专票三联都放附件中还是把抵扣联和发票联单独放呢
答: 抵扣联和发票联单独放 跨月冲红的专票,红冲原分录
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问,我们是上个月开错发票,接收方没有抵扣,跨月了销售方开了红字发票后,做账用记账联,抵扣联和发票联放在哪里呢?
答: 您好 抵扣联和发票联跟记账联一起做附件