老师,我们税审财报往来做了一个重分类,那我怎么调账呢。是其他应收调到其他应付款了,我现在调账不是变得20年报表么,19年也没有变啊?
飞
于2020-05-14 11:29 发布 973次浏览
- 送心意
小刘老师
职称: ,注册会计师
2020-05-14 11:30
你好!重分类不需要调账,只调报表不调账。
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同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46

你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44

你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24

同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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