送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-05-14 11:07

你好,同学。
运费你是代收代付,又不是你的费用。
你直接是其他应收款  1000,收到平其他应收款

周利奇 追问

2020-05-14 11:15

这个也算成本的呀

周利奇 追问

2020-05-14 11:15

你看看这个图,但我觉得收回的票是56500,付出的款是57500,这个不平

陈诗晗老师 解答

2020-05-14 11:22

还有包装费啊,另外 要给你的啊,你这是另外 企业给票你的

周利奇 追问

2020-05-14 11:28

那这个付款给这一家,另一家给我票,这账怎么平

周利奇 追问

2020-05-14 11:29

你能把这个正确的分录写出并讲解一下吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-14 11:29

你支付的时候,正常按减少应付处理的。这不影响。
你这里分录没问题,你只是 支付的时候
借 应付账款
贷 存款,
哪家支付就减少金额 的金额就是了的

周利奇 追问

2020-05-14 11:32

你说的不明白,我就不明白为什么付出的钱给这家公司,这家公司开的发票金额和付款金额不一致

陈诗晗老师 解答

2020-05-14 11:37

比如你总的材料成本500,你能保证这500就是一家的成本吗
是不是300的材料购买价格成本,200的运费,那你这运费难道不是另外 的公司给你发票的吗
那这样,你支付的时候总负债是500,分为300和200不同对象 支付

周利奇 追问

2020-05-14 11:40

你看我发你的图片,钱是付给这一家天津石化的的包含带垫费用,这样我们差的1千元发票怎么办呢

陈诗晗老师 解答

2020-05-14 11:42

发票后面要取得的啊,你这是课件 里面省去了这1000的发票。
这个 迟早是要收到的,实际工作中也是如此,不要去深 究,没什么意义。

周利奇 追问

2020-05-14 11:42

原材料是50000,加上1000的带垫费用都是付给同一家的,所以我不明白了

周利奇 追问

2020-05-14 11:45

老师,那这一千元是付给石化公司的,那还应该是实话公司开给我们吧?

陈诗晗老师 解答

2020-05-14 11:48

比如你本应该支付300和200不同的成本是不是。
那么由于你这300的供应商帮你提前付了200,你是不是直接就给这个300的供应商500了呢。
发票还是要开给你的

周利奇 追问

2020-05-14 11:53

好的,只要给开发票,就明白了,谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-05-14 11:53

不客气,祝你学习愉快。

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你好,同学。 运费你是代收代付,又不是你的费用。 你直接是其他应收款 1000,收到平其他应收款
2020-05-14 11:07:50
您好,运费记入发票中,开3700金额的票。补税部分走私账吧。
2024-04-20 18:16:10
借原材料5800%2B1635 应交税费-应交增值税-进项税754 贷应付账款8189
2024-01-08 15:52:06
您好,一般情况下,发票注明价款是不含税的。专票上注明运费是不含税的。
2019-09-07 16:50:37
是的没错,一般是要包括的
2022-04-16 11:15:36
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