老师您好,我们公司是建筑行业。我们给总包开工程票,之后要求我们下面的劳务分包队给我们开劳务票,然后我们预交税款时可以做扣减,从开始到最后我们的会计分录该怎么做,给总包来的票我是做借:应收账款 贷:工程结算收入 应交税费_应交增值税(销项税)分包队给我们开的劳务票直接做扣减,后面的会计分录该怎么做
星星之火
于2020-05-14 09:32 发布 899次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-05-14 09:47
你好,同学。
你收到发票时
借 工程施工 合同成本
贷 应付账款
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你好,同学。
你收到发票时
借 工程施工 合同成本
贷 应付账款
2020-05-14 09:47:50

这个做应交税费——预交增值税
2020-03-30 15:18:44

对的
2018-01-11 11:27:05

是的。同学。分录处理是对的
2019-06-27 13:22:51

您好!你的分录是对的。
2021-03-04 10:35:16
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