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会计学堂-郭老师
于2020-05-14 09:01 发布 1086次浏览
宸宸老师
职称: 注册会计师
2020-05-14 09:02
您好,按照无税发票申报,下个月把这些发票红冲
会计学堂-郭老师 追问
2020-05-14 09:05
但是这个发票已经跨月了 上个月申报的时候已经交了税费
宸宸老师 解答
您好,既然已经申报了,那么这个月就开红字发票,申报红字就可以了
2020-05-14 09:09
那我这个月报税呢 我指的是每个月申报税务局的增值税报税
2020-05-14 09:10
您好,您是上个月开了有税的发票吗?
2020-05-14 09:52
是这样 我们开发票错误的是3月,四月的时候我咨询了税务局的工作人员 他当时也没有什么好的办法 让我税费可以放那也可以交了所以我就交了 但是这个月报税增值税的时候就变了 请问有什么办法吗
2020-05-14 09:54
您好,您这个情况其实可以直接去税务局,申请退税的。每个税局分局处理方法都不同的,所以您在这里问实际上也不会有最好的答案。我建议您直接问问税务大厅去申请退税
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宸宸老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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2020-05-14 09:05
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