老师好!本月发放上个月工资时,因银行账号错误导致多发放金额800元,上个月计提工资时是正确的,只是这个月发放时错误。这个800元应该如何做账?另外,有一部分员工是劳务派遣方式招聘进来的,与劳务公司签合同。这个月这部分员工的工资社保和管理费共转账10w,由劳务公司购买社保发放工资。那么这部分员工的工资,我在计提时怎样做账?
Domay~
于2020-05-13 17:19 发布 1104次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-13 17:27
这个800还能收回来的吗
借成本费用相关科目贷银存
相关问题讨论

借管理费用或者是生产成本 劳务费,贷其他应付款,
2021-01-27 14:06:21

您好,是需要的,谢谢
2021-01-27 14:35:05

需要
用工企业他做劳务费
借管理费用劳务费
或者主营业务成本劳务费
贷应付帐款
借应付帐款
贷银行存款
2022-08-02 23:27:36

你好,是的,是这样的。
2020-07-03 10:39:20

劳务派遣公司计提劳务派遣人员工资应根据工作完成情况进行计算,包括应发工资、社保、公积金等;管理人员工资应根据其职位、职级和工作内容进行计算,包括应发工资、社保、公积金等。
2023-03-14 14:17:32
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