送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-13 17:27

这个800还能收回来的吗
借成本费用相关科目贷银存

Domay~ 追问

2020-05-13 17:34

这个800元不再收回来,但在下个月发放工资时少发800元,做冲减。第二个问题是计提时借:管理费用,贷:应付职工薪酬,等到下个月转账给劳务公司购买社保发工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款?

郭老师 解答

2020-05-13 17:37

1.你做到工资里面就是可以给他计提工资。
申报个税

郭老师 解答

2020-05-13 17:37

第二个劳务费的可以不用计提。

Domay~ 追问

2020-05-13 17:41

我不太理解。第一个工资是我司直接发放工资时多转账的,下个月做冲减。那这个月怎样做分录?

郭老师 解答

2020-05-13 17:45

借应付职工薪酬其他应收款贷银行存款。下个月发工资,借应付职工薪酬贷其他应付款。

郭老师 解答

2020-05-13 17:45

下个月发工资的分录不对,借应付职工薪酬贷其他应收款。

Domay~ 追问

2020-05-13 17:49

我明白了,就是多转的800元这个月做账时,挂在其他应收款。下次发放工资时,冲掉其他应收款。

郭老师 解答

2020-05-13 17:49

你好是的,可以这么理解。

Domay~ 追问

2020-05-13 17:53

第二个问题跟第一个问题没有关系,就是跟劳务公司签合同,每个月他们帮忙买社保,发工资,另外每个月收管理费。我这边是做好工资表和社保管理费数据,每个月一次性转账一笔钱给他。我可以把这一笔钱(包括社保工资管理费)在当月计提,借管理费用,贷应付职工薪酬。下个月转账给他发放时借应付职工薪酬,贷银行存款吗?

郭老师 解答

2020-05-13 17:56

个税是你们申报吗?

Domay~ 追问

2020-05-13 17:58

不是

郭老师 解答

2020-05-13 18:01

那你直接借管理费用贷应付账款,借应付账款贷银行存款就可以。

Domay~ 追问

2020-05-13 18:02

好的,非常感谢你!

郭老师 解答

2020-05-13 18:06

不用客气的。

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