老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

老师能帮忙总结下月底增值税处理分录和交纳时的分录吗?谢谢
答: 你看截图这个,你看截图
老师好,增值税销项和进项税额,月底结转的会计分录和缴纳增值税的会计分录,帮忙提供,谢谢!
答: 当你发生销售有销项时候 借:应收账款等 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 当你购买东西发生进项时候 借: 借:原材料(或固定资产等) 应交税费——一应交增值税(销项税额) 贷:银行存款 月份终了,企业计算当月应交未交增值税: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好,应交税费-应交增值税(出口退税)的期末余额怎么做账务处理,需不需要结转,如果需要请帮忙把分录写一下谢谢。免抵退相关分录可不可以都帮忙写一下,谢谢谢
答: 借 其他应收款 贷 应交税费 出口退税 你这是作 为其他应收款进行处理。


刘 追问
2020-05-13 07:52
maize老师 解答
2020-05-13 08:06
刘 追问
2020-05-13 08:57
maize老师 解答
2020-05-13 09:06