#提问#我是一般纳税人,本期销项税32186.61,进项税23508.81,上期留抵14085.75,抵扣完期末还有留抵税额5407.95,请问我增值税都没有为什么要交2081的附加税?申报表里附加税计税基础是18100.86,怎么来的?

简晓群中国人保,代帐申报
于2020-05-12 18:10 发布 535次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-05-12 18:27
你好,同学。
你是否有免抵税额。
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你好 1、“上期留抵税额抵减欠税”的数据不是自己手工填写的,是从税局系统核定下载的,会体现在“进项税额转出”→→“上期留抵税额抵减欠税”中;
2、如果您此行有核定下载的数据,直接点击左上角“保存”,会弹出补充发票不相同的提示,您忽略就行。
数据会自动生成到主表和附表二中。如果此行没有数据,需要联系税局核定下哦,不能手工填写,否则保存会提示校验不符的。
2022-08-17 10:43:22
你好 1; 这个实际就是文件里面的 ;比如
《关于城市维护建设税征收管理有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第26号)第二条规定,对于增值税小规模纳税人更正、查补此前按照一般计税方法确定的城建税计税依据,允许扣除尚未扣除完的留抵退税额。
《关于城市维护建设税征收管理有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第26号)第二条规定,对于增值税小规模纳税人更正、查补此前按照一般计税方法确定的城建税计税依据,允许扣除尚未扣除完的留抵退税额。
2022-12-21 10:01:41
你好同学公式参考以下处理
2022-04-18 09:58:56
应该是选a的呀同学
2023-12-30 16:30:22
同学你好
这个可以
2022-01-10 14:29:32
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