老师,我们建筑单位挂靠,税金都是挂靠人打来的,计提支付税金都按正常做的,打来的税金挂其他应付款,这样月底其他应付款要转到其他业务收入里吗?

晨
于2020-05-12 17:55 发布 890次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-05-12 18:05
税金你收到了你先挂往来,你给他打款的时候先冲这个
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需要缴纳增值税,就是销售二手车的增值税处理
2017-09-18 20:49:07
你好,这个是不是需要支付给有关部门的
2017-06-08 10:36:26
您好,
看业务
2017-03-20 09:57:41
你好同学,你能发一下原来是怎么做的凭证吗?我给你调整一下。
2022-05-23 10:10:16
你好 那就需要一笔笔找,不然是没法调账的,因为不知道金额。
2020-06-30 19:51:04
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