送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-12 17:15

你好
收到方分录
借,固定资产 80000
借,应交税费——应增进10400
借,坏账准备5300
借,营业外支出10300
贷,应收账款  106000

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你好 收到方分录 借,固定资产 80000 借,应交税费——应增进10400 借,坏账准备5300 借,营业外支出10300 贷,应收账款 106000
2020-05-12 17:15:16
是现在车要卖了吧?转入固定资产清理科目
2016-12-06 11:32:07
你好·,总得要知道哪里来的,谁给的还是买的
2021-07-02 10:36:56
你好,所欠债务金额是多少?具体是用什么资产去偿还债务呢?
2021-12-15 08:25:50
你好! 借应付账款 贷固定资产清理 应交税费…应交增值税(销项税额)
2021-08-24 22:36:24
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