送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-12 10:20

这个定金做借其他应付款10000 贷银行 10000 收到发票做借固定资产 237900,+120+3000+21053.1 贷其他应付款  库存现金/银行

紫雨 追问

2020-05-12 10:37

次月摊销怎么做?还有税金也是计入固定资产吗?

maize老师 解答

2020-05-12 10:45

借管理费用 贷累计折旧,(237900,+120+3000+21053.1)/4/12  车船税不是这个固定资产,购置税是做

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这个定金做借其他应付款10000 贷银行 10000 收到发票做借固定资产 237900,%2B120%2B3000%2B21053.1 贷其他应付款 库存现金/银行
2020-05-12 10:20:36
你好;  车厢和价款 和购置税  一起记入固定资产去 ; 上牌费单独记入管理费用去  
2023-04-28 15:52:50
你好,请问你想问的问题具体是?
2021-06-10 20:45:38
你好 可以做其他业务收入
2020-12-31 09:11:03
同学你好,这部分一开始收客户的钱的时候并不属于你们的收入,应该计入其他应付款,后续付出的时候再计入其他应付款借方。不能计入你们企业的费用。也就不需要发票了
2020-04-21 11:24:14
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