老师,我们收到工程款先暂估成本,扣下税金直接付给承包人,当时,暂估应付款明细科目也是承包人 后来发票来了,又给材料公司劳务公司走账 这个账要怎么平呢

晨
于2020-05-11 20:58 发布 781次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-05-11 21:33
你好!取得的发票和你的暂估金额有差额吗?
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2020-05-11 21:33:36
你做的是老板自己的账还是什么
2020-04-16 17:22:06
你好 工程施工 人工费
2019-04-23 15:28:16
您好
借:预付账款
贷:银行存款
借:劳务成本
贷:预付账款——暂估预付账款
2019-05-16 19:23:35
后续不给你们开劳务发票吗,这个做借工程施工,贷应付账款-某劳务公司 ,涉及损益才做以前年度损益调整,
2020-09-27 15:25:01
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2020-05-11 21:34
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2020-05-11 21:38