送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-11 10:05

可以用预收账款科目

漂亮的棒球 追问

2020-05-11 10:13

看初级教材的时候说现在不大用预收预付?如果用预收预付的话最后还用转成应收应付不

文文老师 解答

2020-05-11 10:15

用预收预付的话,不用转成应收应付

漂亮的棒球 追问

2020-05-11 10:23

都挂预收预付,不是说容易引起税务查账?

文文老师 解答

2020-05-11 10:26

没有这样的说法,都是往来科目

漂亮的棒球 追问

2020-05-11 10:29

好的,谢谢老师

文文老师 解答

2020-05-11 10:32

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

上传图片  
相关问题讨论
你好 这个你先去查下这个科目的明细账 对应这个客户的账务情况 看是不是对方多收款了 导致有
2019-06-12 13:42:07
你好,你单位是什么情况导致的其他应收款期末余额还是负数呢?正常来说其他应收款负数应当在其他应付款填写才是啊
2020-04-20 10:17:09
可以用预收账款科目
2020-05-11 10:05:11
你好!要现查明原因,按规定其他应收款的负数调到其他应付款核算。
2015-07-03 15:32:33
应收借方是 应收 负数是应付的意思
2018-12-24 13:10:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...