您好,老师!我们是先收款再发货,先收款用应付还是应收啊,迷糊了,如果用应收的话,票不及时,应收就是负数?报表就不好看了

漂亮的棒球
于2020-05-11 10:04 发布 1244次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-11 10:05
可以用预收账款科目
相关问题讨论
你好,你单位是什么情况导致的其他应收款期末余额还是负数呢?正常来说其他应收款负数应当在其他应付款填写才是啊
2020-04-20 10:17:09
你好 这个你先去查下这个科目的明细账 对应这个客户的账务情况 看是不是对方多收款了 导致有
2019-06-12 13:42:07
可以用预收账款科目
2020-05-11 10:05:11
你好!要现查明原因,按规定其他应收款的负数调到其他应付款核算。
2015-07-03 15:32:33
其他应收款是负数,说明就是其他应付款,需要付款平账。
2021-10-21 11:28:43
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