送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-05-10 13:54

你好,最好可以分别核算,设计按6%,销售13%,如果不能就都要按13%

sandy 追问

2020-05-10 13:57

分别核算是分别签合同吗 一个服装设计合同  一个销售衣服合同?

小云老师 解答

2020-05-10 14:00

可以是同一份合同,但分别写明设计费用多少销售费用多少,也可以分别签

sandy 追问

2020-05-10 14:17

还有个问题 公司给客户赊销10万产品  发票已开 拖了三个月付款  要求支付利息 这个利息怎么开票呢  税率多少呢

小云老师 解答

2020-05-10 14:18

平台原则上一问一答,不同的问题麻烦另开一个提问,谢谢

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相关问题讨论
你好,最好可以分别核算,设计按6%,销售13%,如果不能就都要按13%
2020-05-10 13:54:35
您好,设备按装属于劳务,随着设备税率开17%的发票。
2017-09-11 14:45:17
同学你好 税率是对的
2024-05-07 00:22:36
你好,如果是混合销售,分离不开的按高税率进行纳税,你们如果是外购设备因销售形成了商品销售,税局会要求按销售设备13%来纳税!
2021-08-27 19:29:26
适用税率是6%
2018-11-21 15:12:21
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精选问题
  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

    你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报

  • 老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利

    你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是

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    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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