送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-09 15:47

借管理费用福利费负数 ,借银行存款借借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费 贷银行存款

小🌸美 追问

2020-05-09 15:51

老师,我是一月份记的。现在四月份调,银行存款也要调吗

maize老师 解答

2020-05-09 15:58

这个只是过渡下这个,不要紧,调不影响,最后,你这还需要重新做

小🌸美 追问

2020-05-09 16:17

老师,计提和支付,做在一张凭证上可以不

maize老师 解答

2020-05-09 16:23

是的,是的,是的,是的

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相关问题讨论
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。 2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
你好!这是福利费的会计分录
2019-07-13 11:23:44
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