老师每月计提集团管理费的时候,借:管理费用 贷:其他应付款,等到次月收到集团开具的管理费发票怎么入帐啊

w y ai l s c 134
于2020-05-08 16:02 发布 1019次浏览
- 送心意
王茫茫老师
职称: 注册会计师
2020-05-08 16:03
开具发票的时候
借:其他应付款
贷:银行存款
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你好!你做红字分录冲减,然后汇算调增
2024-04-22 18:34:37
你好,是的,分录是正确的
2022-04-12 15:53:28
同学你好
暂估的红冲然后按照发票来做蓝字分录
2022-03-08 16:25:56
同学你好
这个都有发票吗
2022-03-07 10:01:42
您好,这种是可以的啊
2022-01-19 20:01:42
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