送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-05-08 08:17

你好,同学。
要通过应付职工薪酬 处理的。
你汇算时正常按福利费申报处理。

幽兰 追问

2020-05-08 08:18

可是19年我都没通过有职工薪酬入账,现在汇算清缴该怎么办

陈诗晗老师 解答

2020-05-08 08:24

不影响你汇算,你只 是账不规范,你不影响申报

幽兰 追问

2020-05-08 08:25

嗯嗯,管理费用有福利费科目,工程施工间接费也有福利费,都放一起汇算填写吗老师

陈诗晗老师 解答

2020-05-08 08:30

是的,放在一起汇算处理就可以了。

上传图片  
相关问题讨论
你好,如果福利费都通过应付职工薪酬-福利费过下,就是应付职工薪酬-福利费的贷方累计金额
2024-03-26 16:04:40
你好,管理费用-福利费是放在汇算清缴职工薪酬职工福利费支出
2017-05-26 21:33:58
你好,贷职工薪酬明细表,里面填写你的应付职工薪酬,福利费贷方发生额和解,填写账载金额 实际金额,看应付职工薪酬,借方发生额合计
2021-05-11 13:17:54
你好,是应付职工薪酬下的福利费
2024-04-18 14:54:29
您好,不是的,都归入职工薪金里。
2018-04-30 22:19:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...