老师你好。我公司有个员工出外地出差,然后4月份报销了一笔差旅费,然后就写了张领付款凭证报销,出纳也把钱打款出去了,但是附件里没发票,我就先做账做:借其他应收款 贷银行存款,然后5月份业务员那发票来平账了,我就直接做借:管理费用贷:其他应收款,我这样子做账行吗

ZZ
于2020-05-07 16:43 发布 1145次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-05-07 16:43
嗯 可以的 下次记得报销要检查附件资料
相关问题讨论
您好,直接记入待认证进项税额不就行了吗?
2021-10-25 20:47:41
你好,可以这么做的。
2021-05-23 16:06:58
可以直接借管理费用贷银行存款
2020-07-13 16:03:11
您好,如果您是筹建期,把管理费用的明细科目办公费换成开办费就正确了,如果不是筹建期,您的分录完全正确
2020-07-02 10:45:04
不管咋交都需要计提,按截图做
2020-06-02 17:56:37
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2020-05-07 16:45
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2020-05-07 16:54