老师你好。我公司有个员工出外地出差,然后4月份报销了一笔差旅费,然后就写了张领付款凭证报销,出纳也把钱打款出去了,但是附件里没发票,我就先做账做:借其他应收款 贷银行存款,然后5月份业务员那发票来平账了,我就直接做借:管理费用贷:其他应收款,我这样子做账行吗

ZZ
于2020-05-07 16:43 发布 1035次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-05-07 16:43
嗯 可以的 下次记得报销要检查附件资料
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您好
借:管理费用-社保费
贷:应付职工薪酬-单位社保费
上交的时候
借:应付职工薪酬-单位社保费
借:其他应收款-个人社保费
贷:银行存款
2022-04-05 10:50:42
你好,这个并没有明确的标准,你们单位内部的规定就行。
2021-12-17 07:21:43
你好!内账还是外账?一套账吗?
2021-06-26 22:28:04
你好 建议应付职工薪酬科目过一下
2020-06-08 10:10:03
不需要计提就可以,按你们实际需要交去做账就可以,你这个要是计提,那这个后续借管理费用 贷营业外收入,没有必要做 还有需要按下面这个做,你那个写不对,
2020-05-16 10:20:31
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ZZ 追问
2020-05-07 16:45
meizi老师 解答
2020-05-07 16:54