老师 印花税我们一直没交。手里有纸质的。 然后 问
没有这个税种认定的就是按次申报 可以 答
你好,咨询业务招待费。业务招待费扣除比例双限额 问
对的是的对的是的,所以招待费一定是纳税调增的 答
预估收入 在电子税务局哪里申报? 问
正常 按正常收入填写申报 答
进项税1651157.82销项税157245.36请问会计分录怎 问
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1651157.82;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1651157.82。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)157245.36;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)157245.36。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—未交增值税)1493912.46;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1493912.46。 答
老师,您好,小微企业,2025年3月成立,房租都未经银行转 问
汇算的时候纳税调增就行 答

公司采购商品,先支付了样品打样的费用,签订协议如果下单总数没有超过多少件打样费是不退的,也不开具发票,这个要怎么做账,走的是公账?
答: 你好 那做 借其他应收款 贷银行存款 到时看你们最终订货在处理这个科目
打样费怎么开发票的呀
答: 你好 ; 税收分类编码: 20105 税收分类名称: 其他加工劳务 开票商品名称: *劳务*打样费用
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们和客户有打样的费用产生,如果我们开发票的话是开打样费?打样服务费?还是研发服务费?呢??税率是按照6%还是17%的税率算?
答: 你好,现在是六个点或者十三个点的。你这个是属于服务还是货物呢






粤公网安备 44030502000945号



Nina 追问
2020-05-07 13:57
meizi老师 解答
2020-05-07 14:05
Nina 追问
2020-05-07 14:23
meizi老师 解答
2020-05-07 14:26
Nina 追问
2020-05-07 14:39
meizi老师 解答
2020-05-07 14:47