老师:采购材料时收到增值税专用发票,第二联是抵扣联,第三联是发票联,我付款时用第三联做附件,听好多老师说抵扣联要装订单独保管的,那么抵扣时用什么做附件呢?谢谢老师!

熊猫公主
于2016-05-26 10:42 发布 1934次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
借原材料 应交税费应交增值税进项税 贷应付账款
2015-10-26 15:05:06
抵扣的时候就是发票联入账(入账就抵扣了),然后抵扣联确实是需要装订成册备查的
2016-05-26 10:44:12
你好
请把问题补充完整
2020-11-26 17:12:48
借原材料银行存款 3725 应交税费贷应付票据
2019-11-12 18:00:42
借原材料302500,
应交税费、应交增值税进项39225,
贷应付账款
银行存款2725
2022-11-04 15:02:30
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