送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-06 17:37

你好     相差了多少了金额

天天向上 追问

2020-05-06 20:44

老师,金额不大,但是之前的暂估要冲平,不知道怎么处理

meizi老师 解答

2020-05-06 20:45

你好 那你就红冲之前的暂估分录即可 。   做红字分录  在按发票来做账 即可

天天向上 追问

2020-05-07 08:42

老师,我是建筑行业,要用到以前年度损益调整科目吗

meizi老师 解答

2020-05-07 08:57

你好 你跨年的损益 需要走这个科目的  。  如果不涉及损益科目就不用

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你好; 你们 属于什么类型的公司; 这个房屋拆除 是你们公司的  房固定资产 拆除了吗 ? 这样好判断科目   
2022-03-18 11:39:16
关键是这笔钱是否需要给工人,是否大于垫付的医疗费用?
2022-01-07 09:31:12
你好; 如果是销货成本 你做借主营业务成本贷库存商品
2022-03-23 14:50:06
你好 分录可以按照以下步骤进行: 1.冲销之前结转的成本:借:主营业务成本(红字),贷:库存商品(红字)。 2.补计税金:借:应交税费——应交增值税(进项税额),贷:银行存款。 3.缴纳滞纳金:借:营业外支出——税收滞纳金,贷:银行存款。
2023-11-22 12:38:55
正确的是应该属于主营业务成本吗?
2022-03-23 14:24:32
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