老师我想问一下比如我们去年开的发票61000 在今年红冲了61000 又重新开了发票28000 因为以前对方付了61000给我们 但是现在相当于收入只有28000 要退33000给别人 有答疑老师给说红冲的时候不要借银行-61000,因为此时你没有减少银行存款,可以用其他科目,比如预收账款。再开票的时候,就是借预收28000,贷收入,税。退钱,借预收33000,贷银行33000 我们没有设立预收账款 怎么写分录呢?
我只爱学习
于2020-05-06 16:38 发布 735次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-05-06 16:39
你好 那就把预收账款换成应收账款就可以了。
相关问题讨论

借 银行存款
贷 预收账款
2017-03-29 13:12:36

你好 那不退款给客户吗 为什么不发货给对方
2019-11-23 16:58:33

同学你好
那就先挂往来
等来了发票冲往来计入电费
2021-07-08 10:29:12

你好 那就把预收账款换成应收账款就可以了。
2020-05-06 16:39:22

借银行存款5000
预收账款5000
贷主营业务收入
应交税费
2021-10-03 22:50:34
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