老师,请问我当月退货填了红字信息表,增值税加上进项税转出的数?附加税表也要按加上红冲的税额吗?如本月增值税20000,进项税转出10000,应缴增值税30000,在填制附加税表时要以30000为计税依据,还是20000为计税依据?
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于2020-05-06 16:31 发布 702次浏览
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maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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应缴增值税30000,在填制附加税表时要以30000为计税依据
2020-05-06 16:33:01

计提增值税附加税,计税依据按本月实际应缴纳的增值税
2017-05-20 16:19:05

按计提的增值税为依据计提
2019-03-28 17:03:56

是的,附加税是按实际缴纳的增值税为计算依据的。
2018-03-06 12:20:42

你好,附加税是依据增值税实际缴纳计算
2019-04-14 15:34:10
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