老师好,预付湖南大大公司材料款10000元(合同约定税款为13%),分录为:借应付账款10000,贷银行存款10000元,收到货,没有发票,借原材料8849.56,贷应付账款--暂估湖南大拇指材料公司8849.56,收到发票。冲红分录:借借原材料-8849.56,贷应付账款--暂估大拇指材料-8849.56,然后借原材料8849.56,应交税费--应交增值税--进项税额1150.44,贷应付账款--湖南大拇指材料公司10000.请问分录对了吗?谢谢老师。或者您给我优化下,不要这么繁琐。
朱
于2020-05-06 15:32 发布 683次浏览
- 送心意
文静老师
职称: 高级会计师,中级会计师,会计学讲师
2020-05-06 15:41
单位设置预付款吗?不设置就是正确的,同学。暂估,冲红,正常入账,没毛病。
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你好 你找下原始凭证 之前应该还做了一笔费用或者成本分录 挂了应付账款
2019-04-02 18:17:45

你好,定额发票是没有进项税额可供抵扣的,其他的是正确的
2018-11-15 15:56:21

可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53

您好!实际工作中可以直接贷银行存款的,这个答案要跟系统一样它才会显示答对的。
2021-03-04 11:12:38

因为受托方收到委托方开具的代销商品的进项发票,是要确认应交税金—应交增值税(进项税额),由于款项没有结算,故又需要确认应付账款。
2019-03-20 16:15:10
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