送心意

文静老师

职称高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2020-05-06 15:41

单位设置预付款吗?不设置就是正确的,同学。暂估,冲红,正常入账,没毛病。

追问

2020-05-06 15:44

老师,我们不设预付款,全用应付款。您的意思是只能这样做,不能优化了是吗?谢谢老师。

文静老师 解答

2020-05-06 15:45

是的,你这样做是正确的。

文静老师 解答

2020-05-06 15:46

如果是跨月收发票必须这样做。如果是当月的话可以等到月底一起做借原材料8849.56,应交税费--应交增值税--进项税额1150.44,贷应付账款--湖南大拇指材料公司10000

文静老师 解答

2020-05-06 15:47

看发票是当月还是跨月到。当月到就在发票到后上账,跨月就暂估,冲红,正常入账

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相关问题讨论
你好 你找下原始凭证 之前应该还做了一笔费用或者成本分录 挂了应付账款
2019-04-02 18:17:45
你好,定额发票是没有进项税额可供抵扣的,其他的是正确的
2018-11-15 15:56:21
可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
您好!实际工作中可以直接贷银行存款的,这个答案要跟系统一样它才会显示答对的。
2021-03-04 11:12:38
因为受托方收到委托方开具的代销商品的进项发票,是要确认应交税金—应交增值税(进项税额),由于款项没有结算,故又需要确认应付账款。
2019-03-20 16:15:10
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