送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-05 16:24

你好      借原材料贷应付账款     借原材料贷银行存款。  你需要分别体现明细的。 没付款的挂应付账款。   本月支付 你做借应付账款贷银行存款       又采购 借原材料 贷应付账款

颜熙 追问

2020-05-05 16:46

上月的我都做好了   我想问的是上个月未付的  这月付了直接计入借应收账款   不用说转吧  这个要做期末余额么

meizi老师 解答

2020-05-05 16:47

你好 你不是采购材料吗  怎么会挂应收账款。  你要挂应付账款  本月做支付 借应付账款贷银行存款

颜熙 追问

2020-05-05 16:50

才看到  打错了

meizi老师 解答

2020-05-05 16:53

你好  那你就做应付账款 借方去支付即可   不需要转的 ; 你填写负债表要把这个应付账款计入负债里面去的

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你好 借原材料贷应付账款 借原材料贷银行存款。 你需要分别体现明细的。 没付款的挂应付账款。 本月支付 你做借应付账款贷银行存款 又采购 借原材料 贷应付账款
2020-05-05 16:24:22
借工程施工材料费
2018-10-19 15:06:34
借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交销项税 结转成本 借:其他业务成本 贷:原材料
2018-10-18 15:53:55
你好,按5000确认主营业务收入,购入的原材料和加工费、安装人员的工资记入主营业务成本
2018-10-19 15:54:47
你好,要红冲以前的,重新记账开票的付款,
2019-09-26 21:53:14
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