老师:我去税局代开了发票,今天税局打电话说要做个人汇算?当时就交了这些税了呀.,我要做哪个汇算

恒美多多
于2020-05-04 10:53 发布 1030次浏览



- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-05-04 10:54
你好 看附件 。 第一个个人汇算 是说的 员工的个人综合所得汇算。 你看你报没有 第三个是经营所得汇算 你之前在3月底之前是否有报个人经营所得税汇算 。没有报的话就去补报才行的
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你好 看附件 。 第一个个人汇算 是说的 员工的个人综合所得汇算。 你看你报没有 第三个是经营所得汇算 你之前在3月底之前是否有报个人经营所得税汇算 。没有报的话就去补报才行的
2020-05-04 10:54:50
你好!超出你经营范围的发票,税务局肯定是不能开的。
2016-07-06 18:49:05
一、营业外支出中的“其他营业外支出”7999.4没有税务备案的正常能够税前列支的,全部计入调增事项。税务的意思是让此数据作为调增事项。
二、“销售费用——招待费”发生没有,这是招待客户吃饭或娱乐的数据。有没有,税务不相信没有此数(一个企业做销售没有此数不正常),业务招待费(含销售费用中的招待费、含管理费用中的招待费),属于企业所得税调增事项。
招待费的扣除标准是:按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售收入的千分之五。也就是取这两个数的最小数为扣除标准。而(招待费总额-两者计算出的数据的最小数)为所得税的调增事项。
招待费与期间费用表中的招待费合计不一致。
三、应付职工薪酬数据统计不准确,“销售费用——工资”科目中有没有数据
四、期间费用表中“管理费用——其他”数据列支太大,应将相关费用分解到“期间费用表”中“管理费用”的其他科目
2017-05-27 23:47:02
你好
汇算清缴的时候调增了吗
2022-04-03 21:36:15
专票吗?建议作废重新开的
2019-04-17 10:34:49
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