老师您好,假若本期销项税是1000,进项税为500,应交税费-应交增值税(税金减免)为280,这280也就是金税盘的钱,请问期末我该如何写计提未交增值税的分录啊,请老师指点下,麻烦写下分录
笑点低的心锁
于2020-05-01 13:12 发布 998次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-05-01 13:16
你好,借销项税额1000
贷:进项税额500
转出未交增值税500
借:转出未交增值税500
贷:未交增值税500
借减免税额280
贷:未交增值税280
借:未交增值税220
贷:银行存款220
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贷应交税费应交增值税转出未交增值税
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贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费,未交增值税。
做这个的
2021-02-21 14:29:04

您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29

可以的
2017-09-04 22:00:33

你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
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