送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-05-01 10:57

你好,这个问题一会发给你,记得问我要

暖暖老师 解答

2020-05-01 11:17

1借工程物资500000
应交税费进项税额65000
贷银行存款565000

暖暖老师 解答

2020-05-01 11:18

2借在建工程450000
贷工程物资450000

暖暖老师 解答

2020-05-01 11:19

3借在建工程64000
贷原材料64000

暖暖老师 解答

2020-05-01 11:19

4借在建工程50000
贷生产成本辅助生产成本50000

暖暖老师 解答

2020-05-01 11:19

5借在建工程95800
贷应付职工薪酬95800

暖暖老师 解答

2020-05-01 11:20

6借固定资产659800
贷在建工程659800

暖暖老师 解答

2020-05-01 11:21

图片三的会计分录

暖暖老师 解答

2020-05-01 11:22

1借在建工程52
应交税费进项税额6.5
贷银行存款58.5

暖暖老师 解答

2020-05-01 11:22

2借在建工程12
贷工程物资12

暖暖老师 解答

2020-05-01 11:22

3借在建工程15
贷原材料15

暖暖老师 解答

2020-05-01 11:24

4借在建工程19+25*23%
贷库存商品19
应交税费应交增值税销项税25*13%
应交税费应交消费2.5

暖暖老师 解答

2020-05-01 11:26

5借在建工程19.5
贷应付职工薪酬13
银行存款6.5

暖暖老师 解答

2020-05-01 11:26

6借固定资产122.75
贷在建工程122.75

暖暖老师 解答

2020-05-01 11:36

7.2020年底的累计折旧
122.75*2/10+(122.75-24.55)*2/10*3/12
=24.55+4.91=29.46

暖暖老师 解答

2020-05-01 11:37

可回收金额是90

暖暖老师 解答

2020-05-01 11:37

账面价值122.75-29.46=93.29
93.29-90=3.29

暖暖老师 解答

2020-05-01 11:37

借资产减值损失3.29
贷固定资产减值准备3.29

暖暖老师 解答

2020-05-01 11:39

8.21年计提折旧90/3=30

暖暖老师 解答

2020-05-01 11:43

借固定资产清理64.91
累计折旧54.55
固定资产清理准备3.29
贷固定资产122.75

暖暖老师 解答

2020-05-01 11:43

借银行存款56.5
贷固定资产清理50
应交税费销项税额6.5

暖暖老师 解答

2020-05-01 11:43

借固定资产清理5
贷银行存款5

暖暖老师 解答

2020-05-01 11:44

借资产处置损失9.91
贷固定资产清理9.91

听话的店员 追问

2020-05-01 16:03

图2的发了吗

暖暖老师 解答

2020-05-01 16:22

图二的会计分录如下

暖暖老师 解答

2020-05-01 16:23

1借在建工程80000
应交税费进项税额10400
贷银行存款90400

暖暖老师 解答

2020-05-01 16:23

借在建工程5400
贷银行存款5400

暖暖老师 解答

2020-05-01 16:24

借固定资产85400
贷在建工程85400

暖暖老师 解答

2020-05-01 16:25

折旧手头没计算器,你自己做一下这个

上传图片  
相关问题讨论
您好 写第一笔分录就好了
2019-11-24 10:12:11
你好!你如果是用于不动产的就要分2年抵扣。不是不动产的可以一次抵扣
2018-11-28 10:25:14
你好 1 借,(1)公司购入甲材料7000千克,单价16元,增值税进项税额19040元,款项未付,材料未到。 借,在途物资 112000 借,应交税费——应增进19040 贷,应付账款 (2)用银行存款3500元支付上述甲材料外地运杂费。 借,在途物资3500 贷,银行存款3500 (3)购入乙材料240吨,单价840元,进项税额34272元,款项通过银行付清,材料尚未入库。 借,在途物资240*840 借,应交税费——应增进34272 贷,银行存款 (4)用银行存款200000元预付订购丙材料款。 借,预付账款200000 贷,银行存款200000 (5)已经预付款的丙材料本月份到货,但是尚未验收入库。价款144000元,增值税进项税额24480元。以前预付款200000元,剩余款供货单位退回。 借,在途物资 144000 借,应交税费——应增进24480 贷,预付账款168480 借,银行存款31520 贷,预付账款31520
2020-05-25 11:01:58
你好,这个问题一会发给你,记得问我要
2020-05-01 10:57:38
你好,这个要转出的,学员
2022-09-15 14:30:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...