老师你好,我们是物业公司2021-2023年停车收入是按 问
借:银行存款、 贷利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税-销项税额 答
老师 你好!我公司一般纳税人,公司购进了技术服务费 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师您好,发票未开但是原料已入库,款已打,如何写分 问
借:原材料 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款 答
请教老师,民办学校的会计核算是可以参考非营利性 问
是,民办学校的会计核算是可以参考非营利性组织核算 答
请问养殖公司需要同时用到生产成本和消耗性生物 问
您好,一般用消耗性生物资产和生产成本,这两个都要的 答

老师,我单位替租户代收代缴电费,电费是0.8元每度,我们收客户一元钱,每个月我们单位的电费跟租户的交在一张发票上了,请问一下,应该如何做分录?
答: 借;管理费用 其他应付款 贷;银行存款等科目
请问一月用银行存教交了电费,6月才拿发票,怎样做分录。
答: 你好, 交款时 借,管理费用等 贷,银行存款 如果发票金额与支付金额是一样,取得发票时不需要再做分录。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
6月份交了电费,发票却是7月份开的,那要怎么做分录?具体一点哈
答: 一、6月分录 借:应付账款——XX电力公司 贷:银行存款 二、7月发票来了 借:管理费用——电费 制造费用——电费 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——XX电力公司

