送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-30 16:54

你好  那你收到货物或者支付了费用  就暂估入库入账    收到发票在红冲暂估分录   在按发票来做

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-04-30 18:02

老师,是这样的,我们收到对方钱,我们没给人开发票,这发票不知道对方还要不要,现在没给开呢?

meizi老师 解答

2020-04-30 18:11

你好   那你就先报无票收入即可。  先报税  后期要开票在冲无票收入在按开票做账

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-04-30 19:29

老师,我们是小规模,后期要是开发票,我把发票在插入凭证里面呢?

meizi老师 解答

2020-04-30 20:20

如果发票与你暂估没差异你可以直接附凭证后

上传图片  
相关问题讨论
你好 可以的,但是在汇算清缴的时候要调增的
2022-04-01 08:02:05
你好,可以的,这样没影响!
2022-03-20 22:48:49
你好,三流不一致存在查账风险。你们三方需要写一个代收款协议。
2020-06-03 17:14:43
你好 那你收到货物或者支付了费用 就暂估入库入账 收到发票在红冲暂估分录 在按发票来做
2020-04-30 16:54:31
你好,如果确定客户不要发票的话,可以不用开票。 分录跟开票的是一样, 销售时 借:银行存款/应收帐款 贷:主营业务收入/其他业务收入 贷:应交税费--应交增值税
2019-10-12 11:24:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...