送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-30 13:33

你好
借钱的时候,借;其他应收款800,贷;库存现金等科目800
发放工资的时候,借;应付职工薪酬4000,贷;其他应收款800,银行存款等科目 3200

彩君 追问

2020-04-30 13:40

那分配工资怎么分配

邹刚得老师 解答

2020-04-30 13:41

你好,你是需要把工资分配计入产品成本吗?

彩君 追问

2020-04-30 13:42

我工资表上的总数是13000好几个人的工资,有一个得还800,怎么做,怎么分配

邹刚得老师 解答

2020-04-30 13:43

你好,你是需要把工资分配计入产品成本吗?(能先回复一下这个问题吗?)
借钱的时候,借;其他应收款800,贷;库存现金等科目800
发放工资的时候,借;应付职工薪酬13000,贷;其他应收款800,银行存款等科目 (差额)

彩君 追问

2020-04-30 13:43

做账工资开了,不是还得分配工资吗

邹刚得老师 解答

2020-04-30 13:44

你好,分配工资的这样做分录
借;生产成本,制造费用,销售费用等科目,贷;应付职工薪酬

彩君 追问

2020-04-30 13:46

我计提工资还是13000是吧

邹刚得老师 解答

2020-04-30 13:46

你好,是的,计提还是按13000的金额做计提分录

彩君 追问

2020-04-30 13:58

老师开了专票账上没钱没扣税,怎样做分录

邹刚得老师 解答

2020-04-30 13:59

你好
借;应收账款    ,贷;主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

彩君 追问

2020-04-30 14:03

还得做一步交税的,那一步先不用做了,什么时候扣了税再做?

邹刚得老师 解答

2020-04-30 14:03

你好,什么时候缴纳了税款,什么时候做缴纳税款分录就是了

彩君 追问

2020-04-30 15:23

老师公司买空调怎样做会计分录。买了4台.花了7700

邹刚得老师 解答

2020-04-30 15:25

你好,买了4台.花了7700,因为单价都不高,可以直接计入费用核算
借;管理费用等科目,贷;银行存款等科目

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你好 发生体检支出的时候,借:管理费用 100,其他应收款 100,贷:库存现金等科目 200 从工资扣除的时候,借:应付职工薪酬 100,贷:其他应收款 100
2021-11-20 09:30:32
你好,借待处理财产损益贷库存商品等,其他应收款贷待处理财产损益,发工资时扣借应付职工薪酬贷,其他应收款,
2020-07-08 10:05:19
你好 借钱的时候,借;其他应收款800,贷;库存现金等科目800 发放工资的时候,借;应付职工薪酬4000,贷;其他应收款800,银行存款等科目 3200
2020-04-30 13:33:36
你好,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其他应付款--工装费
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2018-01-30 08:32:05
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