请问老师,我是去年19年六月月成立的单位,光一些费用没收入,发生的招待费和广宣费我都计入管理费用了,因为收入0,所以所得税我全额调增了,然后这属于筹建费用把?有没有如下政策?可以使用吗?这样就不用全额调增了。。。如果可以我是不是本年做一下凭证调整,将原来计入管理费用的招待和广宣计入筹建费用?
恩恩北北
于2020-04-30 10:44 发布 814次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-04-30 10:57
是的,这个是全额调增的
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是的,这个是全额调增的
2020-04-30 10:57:06

你好,差旅费据实扣除,没有限额。
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
2021-01-23 13:33:18

你好
这个少量的是可以的,你作为业务招待费是可以的
2022-04-07 08:15:25

这个看的是二级科目招待费,不超过收入千分之五和发生额60%取小税前扣除
2020-06-19 09:20:22

报销是全额报销 只不过所得税需要调增
2019-07-30 10:38:46
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