3月我们收到40万的销售收入货款,开出去的发票有32万。还有8万的销售发票是在4月份开的。但是我报3月增值税的时候,已经把40万收入都用来申报了,税金也交了。32万是普票,8万填在其他收入列的。请问一下4月的时候这个申报和账务要怎么处理

飞雪
于2020-04-30 08:48 发布 519次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
您好同学
我们有一个免税申报的格次在11行里,您填那里就可以了、。
2019-07-12 15:31:18
四月份借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,借应收账款贷主营业务收入应交税费
申报的时候未开具发票填写负数。
2020-04-30 09:03:54
你好!是的。是填不含税金额的。
2017-07-11 09:37:42
您好,如果本月销售收入小于销项负数增值税发票金额,那么在电子税务局申报时,录入销售额为负数,没有其他操作。
2019-04-14 22:22:54
你好,免抵退那里开具其他发票
2020-01-12 07:51:06
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