送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-29 16:18

支付技术维护费时,
  借:管理费用   
    贷:银行存款/现金   
抵减增值税税额,
  借:应交税费——应交增值税(减免税款) 
贷:管理费用

笑点低的心锁 追问

2020-04-29 16:19

应交税费-应交增值税(减免税款)这个科目期末有余额要结转吗

紫藤老师 解答

2020-04-29 16:21

应交税费-应交增值税(减免税款)转入未交增值税

笑点低的心锁 追问

2020-04-29 16:22

能具体点吗老师

紫藤老师 解答

2020-04-29 16:23

借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税   贷 应交税费-应交增值税(减免税款)

笑点低的心锁 追问

2020-04-29 16:24

好的谢谢老师

紫藤老师 解答

2020-04-29 16:24

不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!

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相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
购买时先要计入管理费用~办公费,抵减时,借,应交税费~应交增值税~减免税,贷,管理费用~办公费
2020-07-11 17:24:44
你好,这个是小规模还是一般纳税人减免的280款项?
2019-12-31 17:59:19
你好!可以的。可以这样。
2019-06-18 14:20:01
企业购买金税盘等设备的时候,先计入到管理费用科目,其分录为。 借:管理费用—办公费。 贷:银行存款等。 根据相关政策,企业购买的税控设备及服务费可以全额抵扣,其抵扣时候的分录为。 借:应交税费—应交增值税—减免税额。 贷:管理费用—办公费。
2022-03-25 10:50:37
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