老师,公司有进项税额转出,这个分录,我可以直接做借:成本-其他 贷 应交税费_应交增值税-进项税额转出,还是需要将这个成本一一对应到之前每一个原材料的明细呢
月如鸢
于2020-04-28 18:10 发布 562次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-04-28 18:11
材料已经被领用了的,可以计入生产成本
相关问题讨论

要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38

您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02

借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55

第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
月如鸢 追问
2020-04-28 18:14
辜老师 解答
2020-04-29 07:27