请教老师,我们在年终所得税汇算清缴时,查出需补一 问
建议是你账务处理做这个,然后年初数不要调整。因为你年初要修改的话,整个一年都需要修改 勾稽关系不一致,可以忽略。 答
老师,我们出租厂房给A公司,国网供电公司给我们开发 问
你好,我们做收入开票,开进来做库存商品 答
老师,您好,我想问一下,我们公司开了一个实体门店,然 问
你好,可以的,你们公司和出租方签订的合同,也是由你们付租赁费,发票就可以开给你们。 答
有员工离职,申报个税时需要把离职日期改为4月末吗 问
同学你好 那就没有他了哦 答
老师,我们有一个一直合作的客户,2023年开始货款开 问
那些管公司的这些亲属对这个债务偿还吗? 如果不偿还的话,需要起诉我需要有发货单合同运输单这些还有对方的签字单最好 答

本月提取专项储备费用。但这个月却没有发生专项储备的支出。期末专项储备贷方有余额,怎么处理?科目余额表里面贷方有余额
答: 有余额是正常的,不用处理。
老师科目余额表费用期末余额有数说明什么
答: 没有结转损益科目?还是没有结转完
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
年中建账,看11月的科目余额表里收入费用类的期末没有余额,但是辅助核算余额表里收入费用类的期末有余额,应该怎么录入期初余额,要保证年报里看到的是全年的
答: 您好,那这样的话,建议收入费用类科目还是全额把期初余额录为0,但是本年累计借贷方发生额要录入期初数据中,就能保证年报里年到的是全年的数据了。


悲凉的黑夜 追问
2020-04-28 09:57
小刘老师 解答
2020-04-28 10:02