送心意

朴老师

职称会计师

2020-04-28 08:06

要是加就是期初加期初这样的哦

无情的万宝路 追问

2020-04-28 08:27

老师现在期初加不进去了  一个公司己经做帐了  现在半路要把另一个单位的库存  应收应付加进来
在原有的帐务上

朴老师 解答

2020-04-28 08:31

结账,然后重新建账,两家合并

无情的万宝路 追问

2020-04-28 08:43

老师再有没有好的方法  简单点的

朴老师 解答

2020-04-28 08:45

这个没有的哦,要期初合并的

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相关问题讨论
要是加就是期初加期初这样的哦
2020-04-28 08:06:27
您好,当然完全合理合法,就是不做两套账,做外账只能形式上合理合法,就按您说的,有发票的,就手工录入库存,开具入库单,打印出来,财务联给会计做账处理,保管联库房单独装订备查就行了。
2017-12-30 17:49:26
您好 您这样写分录的话 那您库存商品成本就是您收到的款项么?
2019-09-01 18:35:47
建议同学学习下会计课堂的真账实操课程。
2017-02-18 14:53:09
你好!差额计入到未分配利润就好了。
2018-06-16 13:41:22
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