老师:请教您一个问题,由于税率调整当期发票冲红后销项税额是负数,收入金额是正数,那下个征期申报表怎么填写?可以正常申报吗?

追逐我的明天。
于2020-04-27 15:26 发布 1115次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-27 15:28
合计的税额是负数吗,这个我看学员反馈填写不了,需要去大厅,不知道你们那边是不是也是这样,说是不能保存,
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合计的税额是负数吗,这个我看学员反馈填写不了,需要去大厅,不知道你们那边是不是也是这样,说是不能保存,
2020-04-27 15:28:50
您好,发票平台式认证进项税额的,您的进项税额导入附表二了吗
2019-11-07 12:59:51
按平时那样正常申报,补开之前的发票,这部分以前按未开票收入缴纳增值税了,现在未开票收入填负数,开票收入填正数
2020-06-04 17:17:57
你是不是小规模开普通发票吧?这个是1%这个这个小微企业免税额是按不含税*3%是和发票不一样,不管这个就可以
2020-04-15 23:30:50
多缴一分钱,可计入营业外支出科目
2020-04-14 11:25:39
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2020-04-27 15:31
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2020-04-27 15:34