老师:请教您一个问题,由于税率调整当期发票冲红后销项税额是负数,收入金额是正数,那下个征期申报表怎么填写?可以正常申报吗?
追逐我的明天。
于2020-04-27 15:26 发布 1096次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-27 15:28
合计的税额是负数吗,这个我看学员反馈填写不了,需要去大厅,不知道你们那边是不是也是这样,说是不能保存,
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合计的税额是负数吗,这个我看学员反馈填写不了,需要去大厅,不知道你们那边是不是也是这样,说是不能保存,
2020-04-27 15:28:50

按平时那样正常申报,补开之前的发票,这部分以前按未开票收入缴纳增值税了,现在未开票收入填负数,开票收入填正数
2020-06-04 17:17:57

您好,发票平台式认证进项税额的,您的进项税额导入附表二了吗
2019-11-07 12:59:51

您好
账面销项税额比申报表少2分,是四舍五入产生的 这个没有影响 可以做分录调整下 把税额调整为一样的
2019-07-15 14:12:42

你好,你需要申报的时候手动调整一下的。
2019-06-19 15:32:50
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2020-04-27 15:31
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2020-04-27 15:34