老师请问下,小规模建筑业公司,去年12月份增值税在异地多预缴了1万多的增值税,上个月申报表里应补(退)税额是-1万多。这个金额可以在这个季度抵减增值税吗?我把这个1万多直接填在这个季度的“本期预缴税额”里了,税务局打电话说不对
追逐我的明天。
于2020-04-27 11:20 发布 890次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,是的,预交税款填写在本期预缴税额栏次的
2018-01-09 22:11:36

对的是的是这么做。
2022-04-20 16:07:29

是不是去税局有过代开票的话,就会生成这个数据
2016-10-18 17:34:37

你好,根据你去税局代开专用发票的不含税收入*3%计算而来的
2018-10-11 11:35:53

那我有一个代开申请已经预缴了税款,但是没有代开,因为信息填错了,那这种情况怎么处理呢
2017-04-17 08:39:37
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