核定征收营业外支出2.8为原来调账的金额,现在申报年报我的利润表2.8如果还是入营业外收入。就会与所得税年报不符,又差额对不上,我要怎么调整
蒋蒋
于2020-04-27 11:08 发布 717次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-04-27 11:10
你好,同学。
这不影响,你这是属于纳税调整项。
是在收入费用明细表里面不可扣除里面填写 处理的
相关问题讨论

你好,同学。
这不影响,你这是属于纳税调整项。
是在收入费用明细表里面不可扣除里面填写 处理的
2020-04-27 11:10:53

上述处理正确,用营业外收入与营业外支出核算,但另外一个科目不是销项税,是应交税费——未交增值税
2018-03-29 14:23:37

你好!看看这里对你有帮助 http://zhidao.baidu.com/question/365695186.html
2016-01-14 15:02:03

你好 这个是增值税和所得税收入的差异
财务报表和所得税的应该是一致的
对于增值税和所得税差异 要是只是处置固定资产 可以写一份情况说明给税局 问题不是很大
另外固定资产处理要留存一些资料 证明销售和处置的情况 例如合同 打款单收据 处置审批 照片等
因为是不用备案 自己留存资料备查 可以问下您们税局是否还有其他资料要求
2021-05-22 16:49:25

你好; 你申报数据 ;2季度的收入金额对的话; 你就点击确定哈
2023-07-12 13:57:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
蒋蒋 追问
2020-04-27 11:11
蒋蒋 追问
2020-04-27 11:15
陈诗晗老师 解答
2020-04-27 11:29
蒋蒋 追问
2020-04-27 11:51
陈诗晗老师 解答
2020-04-27 12:22
蒋蒋 追问
2020-04-27 12:33
陈诗晗老师 解答
2020-04-27 13:04