送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-04-27 11:10

你好,同学。
这不影响,你这是属于纳税调整项。
是在收入费用明细表里面不可扣除里面填写 处理的

蒋蒋 追问

2020-04-27 11:11

核定征收没有像查账征收哪样的调整明细,他只有一个收入填进去

蒋蒋 追问

2020-04-27 11:15

老师,你看下

陈诗晗老师 解答

2020-04-27 11:29

你这申报表的收入总额,是利润表里面的收入 公允价值变动 损益  投资收益等相加的数据。

蒋蒋 追问

2020-04-27 11:51

老师,你只要告诉我一下这个2.8要不要填进去,他是客户多付了应收款2.8,

陈诗晗老师 解答

2020-04-27 12:22

需要填写进去,这是要完税的

蒋蒋 追问

2020-04-27 12:33

我知道,因为这个要征税就相当于我这2.8要补税,我可以放管理费用吗

陈诗晗老师 解答

2020-04-27 13:04

你这是多付了应收账款,你要看我是什么原因多付的,有么是营业成本,有么是营业外支出,这是不会是管理费用的

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相关问题讨论
你好,同学。 这不影响,你这是属于纳税调整项。 是在收入费用明细表里面不可扣除里面填写 处理的
2020-04-27 11:10:53
上述处理正确,用营业外收入与营业外支出核算,但另外一个科目不是销项税,是应交税费——未交增值税
2018-03-29 14:23:37
你好!看看这里对你有帮助 http://zhidao.baidu.com/question/365695186.html
2016-01-14 15:02:03
你好 这个是增值税和所得税收入的差异 财务报表和所得税的应该是一致的 对于增值税和所得税差异 要是只是处置固定资产 可以写一份情况说明给税局 问题不是很大 另外固定资产处理要留存一些资料 证明销售和处置的情况 例如合同 打款单收据 处置审批 照片等 因为是不用备案 自己留存资料备查 可以问下您们税局是否还有其他资料要求
2021-05-22 16:49:25
你好;  你申报数据 ;2季度的收入金额对的话; 你就点击确定哈  
2023-07-12 13:57:24
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