- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-26 21:07
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
相关问题讨论
你好,您计提时按照减免后的金额计提或者将多计提做到营业外收入
2022-04-09 22:24:34
同学你好
借:坏帐准备。
贷:应收帐款(其他应收款)。
2022-01-06 17:28:36
你好,借应付账款贷营业外收入。
2023-06-16 10:54:18
同学你好
计提 借:税金及附加——地方水利建设基金 贷:应交税费——地方水利建设基金 借 应交税费——地方水利建设基金 贷 营业外收入
2024-02-29 04:51:40
你好
借:预付账款 3000
贷:银行存款 3000
等到时间了
借:其他业务成本 3000
贷:预付账款 3000
然后
借:银行存款 2700
贷:营业外收入2700
2022-05-11 17:30:46
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郭老师 解答
2020-04-26 21:07