老师,我是购买方,但是销售方开票数量与入库单数量不符怎么处理,比如2019年12月送货100件,有入库单,数量是100件,1月未送货,但是12月开票70件,1月开票20件,那12月和1月的发票后边要附入库单的话,怎么处理?
润和
于2020-04-26 14:32 发布 2769次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-26 14:36
那这个发票是开有问题吗,后续还有发票吗,要是剩下对方没有开补开这个,按你入库单实际数据做账,
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那这个发票是开有问题吗,后续还有发票吗,要是剩下对方没有开补开这个,按你入库单实际数据做账,
2020-04-26 14:36:36

你好,会计分录是:借:其他应收款-XXX 贷:银行存款收回代付的货款的会计分录是:借:银行存款 贷:其他应收款-XXX
2019-06-14 10:29:07

你好,借银行存款
贷营业外收入
2020-07-31 10:23:27

可以的。。。。。。。。
2015-10-27 11:33:29

不行
2016-09-28 11:01:49
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