老师,我是购买方,但是销售方开票数量与入库单数量不符怎么处理,比如2019年12月送货100件,有入库单,数量是100件,1月未送货,但是12月开票70件,1月开票20件,那12月和1月的发票后边要附入库单的话,怎么处理?

润和
于2020-04-26 14:32 发布 2994次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-26 14:36
那这个发票是开有问题吗,后续还有发票吗,要是剩下对方没有开补开这个,按你入库单实际数据做账,
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那这个发票是开有问题吗,后续还有发票吗,要是剩下对方没有开补开这个,按你入库单实际数据做账,
2020-04-26 14:36:36
你好,会计分录是:借:其他应收款-XXX 贷:银行存款收回代付的货款的会计分录是:借:银行存款 贷:其他应收款-XXX
2019-06-14 10:29:07
你好,借银行存款
贷营业外收入
2020-07-31 10:23:27
你好 你的意思是自己卖给自己吗
2018-12-28 13:46:49
你好!预存款就可以的
2018-11-05 16:28:17
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