你好,老师,我们老板有一辆车,在杭州公司A是制造业,C 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
这个用户登录是用谁的手机号登录呢,四川省营业执 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,个体工商户1月份申报,提示属期内申报主体为卖 问
税务系统登记了你作为卖方的二手车销售统一发票信息,和你实际五金业务不符,触发增值税申报提示。 快速处理: 登录电子税务局查该发票的票号、金额、买方,确认是否误开 / 错挂。 误开 / 错挂→作废红冲发票或去税局更正税源信息; 确实卖过自用二手车→按销售固定资产申报增值税(小规模 3% 减按 1%,一般纳税人按 13% 或 3% 减按 2%)。 更正后重新申报 答
公司今年年底暂估成本,发票是不是只要在明年五月 问
是,只要在明年五月份汇算清缴前收到发票就可以。 答
你好老师,我想问一下,新开公司,税务办理的时候,纳税 问
你好,看你企业营业执照所在地 城市的就选择街道办事处 答

老师,采购的商品进项票有折扣,那成本怎么计算
答: 你按折扣之后入账做库存商品
系统是用的个别计价法,业务是这样的:1. 10号公司以1000元进了产品A 5件,拿了进项票5000;2. 11号进另外一批货时,对方赠送了产品A 5件;3. 销售员销售时并不区分产品进价,把系统里的5件1000的产品给卖了;4. 15号老板说把10号的5件产品给退了,系统里其实没有那5件了,所以退的赠品5件,并且拿了1000的红冲票;请问这样的账,采退怎么取数,账该怎么做?是按照实际交易额还是成本额?如果按照实际交易额,就是5000的采购,-5000的采退,如果按照成本额,就只有5000的采购,采退成本是0,有了5000的差异,该怎么处理,本人不是专业的会计,是负责系统维护的,但会计让我把这个差异给他弄没了,我实在是凌乱了,求各路大神帮忙解释解释~万分感谢!
答: 你好,按实际的交易额,2中卖的5000算成卖的赠送的那5件,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
就是采购时的折扣费,需要做进项额转出吗
答: 你好,按折扣后 的金额入账,不需要转出








粤公网安备 44030502000945号


