请问下,商贸公司,收到劳务工加费,怎么入账 问
您好,计入管理费用-劳务费中 答
老师,进货商不能按明细开发票,只开几个品种的话,可 问
实际这涉嫌虚开发票了,最好按明细开 答
企业租房后花1500,再出租给员工,收员工500元,企业收 问
借:管理费用-福利费1000 其他应收款500 贷:银行存款1500 答
老师,我们是建筑行业 像建造师的社保是我们公司全 问
是的,全部入管理费用 答
老师 你好 公司16年成立的 是从个人那里租的房子 问
您好,从私账吧,也不需要做账,反正也不能抵扣 答

一般纳税人酒店,疫情期间五月份以前,普票增值税减免了,做分录 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-减免税额 还是直接借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-减免税额?
答: 同学你好, 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-减免税额
一般纳税人的进项税额和减免税额从同一个方向借方转到未交增值税的贷方是吧?借 应交税费-应交增值税-进项税额借 应交税费-应交增值税-减免税额贷 应交税费-应交增值税 转出未交增值税对吗?
答: 您好,学员,不是的,是从贷方转出。 借:应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 贷 :应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税额
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
一般纳税人简易计税方法购买税控器增值税入应交税费-应交增值税-减免税额820,按政策做的分录。月底应交税费-应交增值税-减免税额余额是借方820元,应交税费-未交增值税贷方10820元,月底了,减免税额有余额,可需要做账务处理了,怎么做应交税费-应交增值税没有余额?借 应交税费-未交增值税820 贷 应交税费-应交增值税-减免税额 820,这样可行?
答: 应交税费-应交增值税-减免税额这个明细科目是有余额的,应交税费-应交增值税这个科目借贷方是平的.


壮观的纸鹤 追问
2020-04-25 10:12
壮观的纸鹤 追问
2020-04-25 10:15
何江何老师 解答
2020-04-25 10:34