老师好,是这样我原来开的发票对方没认证上,因跨年发票回来开不了红字,税务局给开通作废,税务局让改增值税报表,我原来分录是借应收账款 贷主营业务收入 应交税费销项税 这次作废就红字分录,但账上应交税费和增值税申报表留抵余额不符,正好多这个税,是分录错了吗
红梅花开
于2020-04-25 09:42 发布 808次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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你好
根据收入申报的
2020-03-13 14:53:58

这个2300是季度的收入还是月份的收入?是自行开具的普票还是代开的专票?
2018-06-21 10:52:19

你好 ; 是的;所得税申报的营业收入是 主营业务收入和其他业务收入合计来报的
2022-04-11 14:08:40

你好,同学,你个税的税费也是在系统中申报的。是一致的
2023-04-17 10:22:19

你好,建议你咨询你税务局还能改不,都这么多年了
2018-12-06 14:52:02
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