送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-05-23 09:11

老师,如果充的时候不做处理,就会和系统的账对不上,如果是充值的卡给老总借支走了呢?怎么做分录?借 其他应收款  贷  ?

宋生老师 解答

2016-05-23 09:07

您好!冲的时候不用做,卖的时候再做。

宋生老师 解答

2016-05-23 17:57

您好!如果您有系统需要对应上,就看您这个卡是做的什么科目了。把卡上余额这个科目增加,对应的项目减少。
如果是被老总借支了,贷方要看您把冲值好的卡是计入什么科目的。

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相关问题讨论
您好!冲的时候不用做,卖的时候再做。
2016-05-23 09:07:33
你好 借银行存款100贷预收账款100 加油的时候做 借销售费用10预收账款100贷主营业务收入 应交税费 这个收入与税费价税分离一下就行
2019-09-04 14:28:35
你们属于预收款 借 银行存款 贷 预收账款 客户属于预付 借 预付账款 贷 银行存款或现金
2019-01-11 10:51:37
课堂有实操课程,其他的资料目前还没有!
2021-04-17 17:25:35
https://lx.kuaizhang.com/main_484/ 你好可以看下真账实操的,这个是加油站的
2019-11-09 20:25:01
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